3月19日上午,学校在综合会议室召开2025年度内部控制工作部署会。张艳霞副院长出席会议并讲话,相关职能部门负责人及工作人员参加会议。
总会计师传达了省财政厅、省教育厅关于内控工作的最新文件精神,重点解读了《山东省高等学校内部控制指南(2025版)》的核心要求。
审计处就具体填报要求作了详细说明,明确了评价范围、评价方法、材料要求和时间节点。
张艳霞在讲话中强调,学校内控工作一直在扎实推进,但面对省里越来越细、越来越严的新要求,仍需持续加强,对下一步内控工作提出三点要求:
一是把内控工作做细做实。 各部门要对照省里文件,逐项梳理、逐项落实,把工作做扎实,减少因不到位带来的后续整改压力。
二是加快推进信息化建设。 要下大力气推进“一网通办”工作,把内控流程嵌入信息系统,实现文件线上传输、审批线上运行,减少纸质材料打印,提高工作效率。
三是强化责任落实。 各部门负责人是本领域内控的第一责任人,要亲自抓、亲自管,确保按时保质完成各项任务。
财务处负责人主持会议并作简短发言。财务作为学校内部控制领导小组的牵头部门,将按照最新的指南要求,全面梳理和修订学校内部控制制度,完成内部控制制度的编制工作,为学校内控体系建设打好基础。
本次会议的召开,标志着学校2025年度内部控制评价与报告编报工作全面启动。下一步,学校将按照省里统一部署,扎实推进各项工作,不断提升内部控制建设水平,为学校高质量发展提供坚实保障。
(供稿:财务处;作者:陶其旺;摄影:陶其旺;编审:陶其旺;复审:臧继强;终审:邹晓红、张东深)