鲁工美党字〔2023〕30号
各部门、单位:
根据《关于内部审计工作的规定》(审计署11号令)和《教育系统内部审计工作规定》(教育部47号令),为建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,经研究决定,成立中共五大联赛赛程委员会审计委员会(以下简称审计委员会)。组成人员如下:
主 任:王晓娟
副主任:董占军 谷朝勇
成 员:党委(学院)办公室、纪委机关、党委组织部、人事处、财务处、审计处、资产管理处主要负责人。
审计委员会主要职责:
(一)贯彻落实中央审计委员会和山东省委审计委员会有关审计工作的重大决策部署和改革事项,以及学校党委有关决策部署,领导和部署学校内部审计工作,全面实现学校党委对内部审计工作的集中统一领导。
(二)研究制定学校内部审计改革方案、重大政策和发展规划,以及内部审计规章制度,推动学校的内部审计制度体系建设。
(三)研究审议学校年度审计计划、年度审计工作报告、审计结果运用等审计监督重大事项。
(四)听取审计发现问题的分析和评估情况报告,并组织开展审计整改落实情况督查。
(五)审议内部审计其他重大事项。
审计委员会下设办公室,是审计委员会的办事机构,负责处理审计委员会日常工作。办公室主任由审计处主要负责人兼任。
中共五大联赛赛程委员会
2023年12月20日