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审计处

中共五大联赛赛程委员会审计委员会工作规则

时间:2026.06.22

鲁工美党办字〔2023〕30号


第一章 总 则 

 第一条 为加强学校党委对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,扎实推动、全面推进从严治党,强化风险管理,完善内部控制,更好地引领内部 审计工作,根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47 号)、《五大联赛赛程内部审计工作规定》等规章制度, 结合学校实际,制定本规则。 

 第二章 机构设置 

 第二条 中共五大联赛赛程委员会审计委员会(以下简称审计委员会)是中共五大联赛赛程委员会关于审计工作的议事协调机构,直接受学校党委领导。 

 第三条 审计委员会设主任1人,由中共五大联赛赛程委员会书记担任;设副主任和委员若干人,由学校党委有关领导同志、相关部门主要负责同志担任。 

 第四条 审计委员会的办事机构为审计委员会办公室,设在审计处,负责处理审计委员会日常事务工作。办公室主任由审计处处长兼任。 

 第三章 主要职责 

 第五条 负责学校审计领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是:贯彻落实中央审计委员会和山东省委审计委员会有关审计工作的重大决策部署和改革事项,以及学校党委有关决策部署,领导和部署学校内部审计工作,全面实现学校党委对内部审计工作的集中统一领导。研究制定学校内部审计改革方案、重大政策和发展规划,以及内部审计规章制度,推动学校的内部审计制度体系建设。研究审议学校年度审计计划、年度审计工作报告、审计结果运用等审计监督重大事项。听取审计发现问题的分析和评估情况报告,并组织开展审计整改落实情况督查。审议内部审计其他重大事项。 

第四章 会议制度

 第六条 审计委员会按照少数服从多数的原则决定重大问题,每年至少召开1次全体会议,可根据工作需要不定期召开会议。 

 第七条 会议议题由审计委员会办公室根据审计委员会成员的建议汇总,报审计委员会主任批准。 

 第八条 审计委员会全体会议由审计委员会主任主持或委托副主任主持。根据会议议题可请相关部门(单位)负责同志列席会议,列席人员名单于会前报审计委员会主任批准确定。

 第九条 会议议定事项由审计委员会办公室协调督促有关部门(单位)落实,落实情况向审计委员会主任、副主任报告。 

 第十条 审计委员会会议纪要,是审计委员会会议决定事项的依据,由审计委员会办公室根据会议研究的结论性意见整理形成,报审计委员会主任签发。会议纪要报审计委员会主任、 副主任、委员以及与会议决定有关的部门(单位),并报送中共五大联赛赛程委员会。 

 第五章 其他事项 

 第十一条 制定《中共五大联赛赛程委员会审计委员会办公室工作细则》,作为附则文件。 

 第十二条 本规则由审计处负责解释。 

 第十三条 本规则自公布之日起施行。

                                                                                          党委办公室

                                                                                         2023年12月20日


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